6月13日-14日,吉安公司財審部組成內(nèi)控檢查小組對客運分公司的內(nèi)部控制情況開展檢查。檢查組對分公司近三年的內(nèi)部控制進行專項檢查,重點檢查制度建設、費用審批、現(xiàn)金票款管理、資產(chǎn)管理等方面的內(nèi)控執(zhí)行情況,采用查閱合同、會計憑證、相關業(yè)務臺賬、財務報表等方式查找內(nèi)控管理中的漏洞,從而進一步規(guī)范各單位的內(nèi)部控制工作,規(guī)避公司經(jīng)營過程中的各種風險,提升基層單位的管理水平。